崗位職責:
1、審計計劃制定與執(zhí)行:依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、風險狀況及監(jiān)管要求,制定年度、
季度及月度審計計劃,并有效組織實施,確保審計工作全面、有序開展,覆蓋公司各業(yè)務板塊和關鍵流程:
2、審計項目實施:主導各類審計項目,包括但不限于財務審計、合規(guī)審計、內部控制審計、專項審計等。運用專業(yè)審計方法和工具,對公司財務收支、業(yè)務運營、制度執(zhí)行等情況進行深入審查,收集并分析審計證據(jù),準確識別潛在風險與問題;
3、風險評估與建議:對審計過程中發(fā)現(xiàn)的風險點進行評估,分析風險產生的原因和可能造成的影響,提出切實可行的風險應對策略和改進建議,為公司管理層決策提供有力支持,助力公司提升風險管理水平和內部控制效能;
4、審計報告編制與溝通:撰寫高質量的審計報告,清晰、準確地闡述審計發(fā)現(xiàn)、結論和建議。與被審計部門進行充分溝通,確保其理解審計結果,并積極推動審計問題的整改落實。同時,定期向公司審計委員會、管理層匯報審計工作進展和成果;
5、團隊管理與協(xié)作:同公司內部其他部門保持良好溝通與協(xié)作,建立有效的信息共享機制,共同促進公司運營管理的規(guī)范化和高效化 。
崗位要求:
1、教育背景:本科及以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、工作經(jīng)驗:具有3年以上審計工作經(jīng)驗,其中至少1年擔任審計主管或同等管理職位經(jīng)驗,有上市公司或大型企業(yè)審計工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
3、專業(yè)技能:熟練掌握國家審計準則、會計準則及相關法律法規(guī),具備扎實的財務分析、審計技術和方法知識。熟悉內部控制體系建設與評價,能夠運用數(shù)據(jù)分析工具和審計軟件開展工作 ;
4、 資格證書:具備中級或者高級審計師/會計師職稱、注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等相關專業(yè)資格證書者優(yōu)先;
5、 能力素質:具備出色的溝通協(xié)調能力和團隊管理能力,能夠有效領導和激勵團隊。具有較強的問題解決能力、風險識別與分析能力,能夠在復雜環(huán)境下做出準確判斷和決策。工作嚴謹細致,責任心強,具備良好的職業(yè)道德和保密意識 。