(一)工作職責:
1.依據(jù)委托要求,協(xié)助客戶開展內部控制評價和內部控制建設工作;
2.編寫內部控制評價報告、內部控制手冊、整改計劃及方案等文檔;
3.作為現(xiàn)場負責人帶領團隊完成中小型內控咨詢項目;
4.完成內部分配的其他工作。
(二)任職資格:
1、管理、經濟、會計、審計相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、3年以上企業(yè)內部審計經驗或會計師事務所內控審計、內控咨詢、管理咨詢服務經驗;
3、熟悉風險管理與內部控制框架及企業(yè)內部控制政策法規(guī)、監(jiān)管要求;
4、優(yōu)秀的口頭表達和書面表達能力,含專業(yè)技術和業(yè)務寫作技巧;
5、良好的團隊合作精神和較強的抗壓能力,能適應長期出差;
6、擁有大中型國有企業(yè)、大中型會計師事務所相關工作經驗者優(yōu)先;
7、持有CIA、CPA、CISA證書資格者優(yōu)先考慮。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利