工作描述:
1.進項發(fā)票審核,帳務處理憑證錄入。
2.采購發(fā)票及入庫單據(jù)審核,復核采購發(fā)票并核對相關的采購入庫單及采購訂單。
3.采購付款審核,協(xié)助財務經(jīng)理完成付款申請的審核,跟蹤預付款的審核及跟蹤工作。
4.統(tǒng)籌付款安排,協(xié)助財務經(jīng)理完成支付計劃統(tǒng)籌安排,并通知付款。
5.期末對帳,負責與采購相關往來單位對帳。
6.建立應付款臺帳,做到帳帳相符。
7.成本核算,按成本核算方法,成本核算對象歸集成本。
8.成本分析,分析單位成本的合理性,核對Bom成本,分析材料BOM,標準工時的合理性。
9.存貨盤點,按月對成品半成品及材料進行盤點做成盤點報表,有差異的進行帳務處理。
10.資產(chǎn)管理,資產(chǎn)類卡片錄入與維護,履行資產(chǎn)監(jiān)督管理職責,建立臺帳定期盤點做到帳帳,帳實相符。
11.資產(chǎn)報廢,協(xié)助財務經(jīng)理分析各部門固定資產(chǎn)投廢申請。
12.檢查各科目余正確性并結帳,制作財務報表。